令和5年度正味財産増減計算書
《令和5年4月1日から令和6年3月31日まで》
(単位:円)
勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
---|---|---|---|
I.一般正味財産増減の部 | |||
1. 経常増減の部 | |||
(1) 経常収益 | |||
1 受取会費 | |||
受取会費 | 750,000 | 750,000 | 0 |
2 事業収益 | |||
登録印紙手数料収益 | 3,474,900 | 3,231,800 | 243,100 |
審査証紙手数料収益 | 2,036,320 | 2,034,604 | 1,716 |
重量税印紙手数料収益 | 22,114,400 | 23,219,900 | -1,105,500 |
始動票札取扱手数料収益 | 10,582,000 | 10,208,000 | 374,000 |
岩手県受託料収益 | 21,632,600 | 21,687,600 | -55,000 |
会館賃貸料収益 | 8,661,310 | 8,606,530 | 54,780 |
3 雑収益 | |||
受取利息 | 2,703 | 2,878 | -175 |
雑収益 | 1,108,124 | 1,234,795 | -126,671 |
経常収益合計 | 70,362,357 | 70,976,107 | -613,750 |
(2) 経常費用 | |||
1 事業費 | |||
給料手当 | 30,123,470 | 33,025,065 | -2,901,595 |
退職金 | 0 | 14,065,375 | -14,065,375 |
退職給付費用 | 1,242,500 | 3,001,900 | -1,759,400 |
法定福利費 | 5,534,332 | 5,915,668 | -381,336 |
福利厚生費 | 304,380 | 327,853 | -23,473 |
共同事業推進費 | 3,300,000 | 2,700,000 | 600,000 |
印紙売捌協力費 | 425,614 | 364,113 | 61,501 |
渉外費 | 76,500 | 22,000 | 54,500 |
減価償却費 | 3,768,823 | 3,880,455 | -111,632 |
通信運搬費 | 479,769 | 465,915 | 13,854 |
消耗什器備品費 | 28,659 | 23,247 | 5,412 |
消耗品費 | 264,110 | 235,031 | 29,079 |
修繕費 | 559,680 | 970,585 | -410,905 |
印刷製本費 | 829,234 | 795,138 | 34,096 |
新聞図書費 | 96,800 | 88,800 | 8,000 |
車両費 | 179,010 | 31,715 | 147,295 |
会館管理費 | 1,207,264 | 1,352,590 | -145,326 |
賃借料 | 999,223 | 986,035 | 13,188 |
災害保険料 | 241,185 | 208,355 | 32,830 |
租税公課 | 6,450,050 | 6,505,200 | -55,150 |
支払負担金 | 415,450 | 413,660 | 1,790 |
雑費 | 160,868 | 153,861 | 7,007 |
2 管理費 | |||
役員報酬 | 3,840,000 | 3,840,000 | 0 |
給料手当 | 5,842,130 | 5,592,780 | 249,350 |
役員退職給付費用 | 139,000 | 140,000 | -1,000 |
法定福利費 | 900,046 | 890,084 | 9,962 |
福利厚生費 | 30,438 | 32,785 | -2,347 |
会議費 | 372,708 | 146,842 | 225,866 |
旅費交通費 | 325,700 | 303,180 | 22,520 |
通信運搬費 | 81,982 | 78,589 | 3,393 |
消耗品費 | 37,730 | 54,132 | -16,402 |
修繕費 | 129,525 | 180,620 | -51,095 |
印刷製本費 | 3,300 | 6,765 | -3,465 |
車両費 | 96,389 | 17,077 | 79,312 |
会館管理費 | 469,491 | 526,006 | -56,515 |
賃借料 | 476,652 | 383,658 | 92,994 |
諸謝金 | 550,000 | 550,000 | 0 |
租税公課 | 10,600 | 10,600 | 0 |
雑費 | 45,450 | 45,659 | -209 |
経常費用合計 | 70,038,062 | 88,331,338 | -18,293,276 |
評価損益等調整前当期経常増減額 | 324,295 | -17,355,231 | 17,679,526 |
評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
当期経常増減額 | 324,295 | -17,355,231 | 17,679,526 |
勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 合 計 |
2. 経常外増減の部 | |||
(1) 経常外収益 | |||
その他経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
退職引当金戻入 | 0 | 12,711,000 | -12,711,000 |
経常外収益合計 | 0 | 12,711,000 | -12,711,000 |
(2) 経常外費用 | |||
固定資産除却損 | 1 | 0 | 1 |
経常外費用合計 | 1 | 0 | 1 |
当期経常外増減額 | -1 | 12,711,000 | -12,711,001 |
税引前当期一般正味財産増減額 | 324,294 | -4,644,231 | 4,968,525 |
法人税、住民税及び事業税 | 72,404 | 72,430 | -26 |
当期一般正味財産増減額 | 251,890 | -4,716,661 | 4,968,551 |
一般正味財産期首残高 | 330,456,529 | 335,173,190 | -4,716,661 |
一般正味財産期末残高 | 330,708,419 | 330,456,529 | 251,890 |
II. 指定正味財産増減の部 | |||
当期指定正味財産増加額 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
III. 正味財産期末残高 | 330,708,419 | 330,456,529 | 251,890 |