令和4年度正味財産増減計算書
《令和4年4月1日から令和5年3月31日まで》
(単位:円)
勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
---|---|---|---|
I.一般正味財産増減の部 | |||
1. 経常増減の部 | |||
(1) 経常収益 | |||
1 受取会費 | |||
受取会費 | 750,000 | 750,000 | 0 |
2 事業収益 | |||
登録印紙手数料収益 | 3,231,800 | 3,446,300 | -214,500 |
審査証紙手数料収益 | 2,034,604 | 1,718,574 | 316,030 |
重量税印紙手数料収益 | 23,219,900 | 24,165,900 | -946,000 |
始動票札取扱手数料収益 | 10,208,000 | 9,449,000 | 759,000 |
岩手県受託料収益 | 21,687,600 | 23,502,600 | -1,815,000 |
会館賃貸料収益 | 8,606,530 | 8,699,260 | -92,730 |
3 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
受取利息 | 2,878 | 7,733 | -4,855 |
雑収益 | 1,234,795 | 1,187,191 | 47,604 |
経常収益合計 | 70,976,107 | 72,926,558 | -1,950,451 |
(2) 経常費用 | |||
1 事業費 | |||
給料手当 | 33,025,065 | 31,324,717 | 1,700,348 |
退職金 | 14,065,375 | 0 | 14,065,375 |
退職給付費用 | 3,001,900 | 1,487,400 | 1,514,500 |
法定福利費 | 5,915,668 | 5,820,272 | 95,396 |
福利厚生費 | 327,853 | 238,284 | 89,569 |
共同事業推進費 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
印紙売捌協力費 | 364,113 | 381,237 | -17,124 |
渉外費 | 22,000 | 35,000 | -13,000 |
減価償却費 | 3,880,455 | 4,050,938 | -170,483 |
通信運搬費 | 465,915 | 494,560 | -28,645 |
消耗什器備品費 | 23,247 | 87,996 | -64,749 |
消耗品費 | 235,031 | 218,791 | 16,240 |
修繕費 | 970,585 | 331,980 | 638,605 |
印刷製本費 | 795,138 | 799,101 | -3,963 |
新聞図書費 | 88,800 | 88,800 | 0 |
車両費 | 31,715 | 114,434 | -82,719 |
会館管理費 | 1,352,590 | 916,932 | 435,658 |
賃借料 | 986,035 | 864,528 | 121,507 |
災害保険料 | 208,355 | 211,695 | -3,340 |
租税公課 | 6,505,200 | 6,806,400 | -301,200 |
支払負担金 | 413,660 | 392,970 | 20,690 |
雑費 | 153,861 | 175,065 | -21,204 |
2 管理費 | |||
役員報酬 | 3,840,000 | 4,800,000 | -960,000 |
給料手当 | 5,592,780 | 5,312,262 | 280,518 |
役員退職給付費用 | 140,000 | 140,000 | 0 |
法定福利費 | 890,084 | 838,269 | 51,815 |
福利厚生費 | 32,785 | 21,662 | 11,123 |
会議費 | 146,842 | 91,819 | 55,023 |
旅費交通費 | 303,180 | 272,800 | 30,380 |
通信運搬費 | 78,589 | 80,659 | -2,070 |
消耗品費 | 54,132 | 27,018 | 27,114 |
修繕費 | 180,620 | 104,720 | 75,900 |
印刷製本費 | 6,765 | 6,765 | 0 |
車両費 | 17,077 | 61,617 | -44,540 |
会館管理費 | 526,006 | 356,584 | 169,422 |
賃借料 | 383,658 | 337,605 | 46,053 |
諸謝金 | 550,000 | 550,000 | 0 |
租税公課 | 10,600 | 21,200 | -10,600 |
雑費 | 45,659 | 43,240 | 2,419 |
経常費用合計 | 88,331,338 | 70,607,320 | 17,724,018 |
評価損益等調整前当期経常増減額 | -17,355,231 | 2,319,238 | -19,674,469 |
評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
当期経常増減額 | -17,355,231 | 2,319,238 | -19,674,469 |
勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 合 計 |
2. 経常外増減の部 | |||
(1) 経常外収益 | |||
その他経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
退職引当金戻入 | 12,711,000 | 0 | 12,711,000 |
経常外収益合計 | 12,711,000 | 0 | 12,711,000 |
(2) 経常外費用 | |||
経常外費用合計 | 0 | 0 | 0 |
当期経常外増減額 | 12,711,000 | 0 | 12,711,000 |
税引前当期一般正味財産増減額 | -4,644,231 | 2,319,238 | -6,963,469 |
法人税、住民税及び事業税 | 72,430 | 1,557,177 | -1,484,747 |
当期一般正味財産増減額 | -4,716,661 | 762,061 | -5,478,722 |
一般正味財産期首残高 | 335,173,190 | 334,411,129 | 762,061 |
一般正味財産期末残高 | 330,456,529 | 335,173,190 | -4,716,661 |
II. 指定正味財産増減の部 | |||
当期指定正味財産増加額 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
III. 正味財産期末残高 | 330,456,529 | 335,173,190 | -4,716,661 |